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- 来源 :景洪市教育体育局
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- 发布时间 :2025-02-19 17:28
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景洪市最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载九年一贯制学校
2025年预算公开目录
第一部分 景洪市最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载九年一贯制学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载九年一贯制学校2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
实施九年义务教育,促进基础教育发展。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路,遵守教育法律法规,发扬与时俱进的时代精神,进一步贯彻科学发展以人为本的现代教育思想,推进教育改革创新,提升教育教学质量。
(二)机构设置情况
本单位共设置6个内设机构,包括:办公室、教务处、德育处、财务室、总务处、工会。
所属单位0个,其中:行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。
(三)重点工作概述
2025年,景洪市最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载九年一贯制学校坚持“立德树人,全面发展”的办学理念,以“面向全体学生,优化教育过程”为教育原则,以“创特色、提质量、树形象”为工作重点,深入贯彻落实国家、省、市教育局规划纲要,着力提高教学质量,全面深化教育教学改革,加强常规管理,在全校营造团结向上的良好工作氛围,促进学校的改革和发展,合理规范地使用各种经费,确保学校教育教学工作的正常进行;购置、增加必要的教学设备,开展丰富多彩的教育教学活动,使学校持续、健康、稳步发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制96人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制96人。在职实有96人,其中: 财政全额保障96人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员98人,其中:离休0人,退休98人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,026.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,994.86万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入31.48万元。
与上年对比减少70.60万元,下降3.37%,减少的原因主要是自有资金课后服务费收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,994.86万元,其中:本年收入1,994.86万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,994.86万元(本级财力1,994.86万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加10.45万元,上升0.53%,增加的原因是保险基数调高,保险较上年增加,学生家庭经济困难补助标准提高,家庭经济困难资金增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,026.34万元。财政拨款安排支出1,994.86万元,其中:基本支出1,986.49万元,与上年对比增加9.23万元,上升0.47%,主要原因是保险基数调高,保险较上年增加;项目支出8.37万元,与上年对比增加1.22万元,上升17.06%,主要原因是学生家庭经济困难补助标准提高,家庭经济困难资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.教育支出—普通教育—小学教育1423.16万元,主要用于小学教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
2.教育支出—普通教育—初中教育4.14万元,主要用于初中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
3.教育支出—普通教育—其他普通教育支出0.12万元,主要用于企业退休教师公用经费支出。
4.教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.11万元,主要用于特殊教育学生教学正常运转的日常支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.88万元,主要用于退休教职工公用支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出190.00万元,主要用于在职教职工养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出20.38万元,主要用于国有企业办中小学退休教师待遇支出。
8.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.85万元,主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗99.71万元,主要用于在职教职工医疗支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助83.57万元,主要用于在职在编及退休职工公务员医疗补助保险缴费支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.10万元,主要用于在职在编教职工大病、工伤保险缴费支出。
12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金154.84万元,主要用于在职在编教职工住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,2025年政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2024年相比无增减变动。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.73万元,较上年减少0.02万元,下降3.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
2025年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为0.73万元,较上年减少0.02万元,下降3.00%,国内公务接待共计批次为1次,共计接待9人次。
减少的原因主要是根据工作计划严格落实中央八项规定精神和落实厉行节约相关要求,从严控制公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目3个,涉及金额9.33万元。 重点项目年度绩效目标如下:
国有企业办中小学退休教师待遇(特定目标类)专项资金项目:财政安排资金0.12万元。该项目年度绩效目标为:积极筹措资金,确保补助资金及时到位,将国家对国有企业退休职工的优惠政策落到实处。资金使用方向为对个人的补助,即按照规定,实现同岗同酬,使国有企业办中小学退休教师与政府办中小学同等退休教师的待遇一致。由企业提出国有企业办中小学退休教师人员名单,并经当地同级国有资产、教育、人力资源和社会保障厅审批后,对符合条件的而退休教师比照当地政府办中小学同类人员退休金标准,测算其所应享受的待遇标准,由省级财政安排资金及时兑现。维护社会和企业职工稳定。
义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目:财政安排资金8.25万元。该项目年度绩效目标为:对城乡义务教育寄宿学生提供生活补助,帮助家庭经济困难学生顺利就学,提升义务教育水平,巩固城乡义务教育经费保障机制,对城乡义务教育困难学生提供生活补助,帮助家庭经济困难学生顺利就学,提升义务教育巩固率。
(自有资金)课后服务运转类专项资金项目:财政安排资金0.96万元。该项目年度绩效目标为:根据《云南省发展和改革委员会云南省财政厅云南省教育厅云南市场监督管理局关于云南课后服务收费有关事项的通知》(云发改价格〔2022〕19号)要求。切实规范义务教育阶段学校课后服务收费行为,减轻学生及家长负担。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸到政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位是全额拨款事业单位,无机关运行经费预算。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明:
景洪市最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载九年一贯制学校2025年日常公用经费安排43.25万元,与上年对比增加0.18万元,增长0.42%,主要原因是退休人员增加,退休公用经费相应增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,景洪市最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载九年一贯制学校资产总额5,087.93万元,其中,流动资产94.24万元,固定资产3,869.16万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程1,124.53万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少115.27万元,其中:固定资产减少136.44万元,主要原因是补提以往年度累计折旧。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月填报的资产月报数。
监督索引号53280106036001900111
景洪市最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载九年一贯制学校2025年度预算公开表20250221102809967.xlsx
