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- 发布时间 :2025-10-21 11:23
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最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载外事办公室2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
此项工作属于涉密,不予公开。
二、基本情况
(一)机构设置情况
此项情况属于涉密,不予公开。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:
1.最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载外事办公室
2.景洪市对外交流中心
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员7人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)持续拓宽对外合作交流空间。主动推进最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载企业与泰国清莱市开展全方位合作,就加大两地旅游线路规划设计及探索景洪市到清莱市最低成本旅游航线、搭建景洪市清莱市旅行社交流合作平台、加强两地导游资源服务联动培训、即食小玉米业务、清莱市特色产品展销、教育研学等事宜交换意见。
(二)“走出去”扩大国际交流。不断深化与现有友城的交流与合作,加强对外宣传,提升最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载知名度和影响力,推进外事工作向前发展。一是以与友城老挝琅勃拉邦市、泰国清莱市为重点,重要节庆日互致关切,增进交流。2024年累计互致信函3次,春节祝贺视频2个;二是坚持亲诚惠容的周边外交理念,提升与周边国家(地区)交流合作,巩固传统友谊。7月,应泰国清莱市政府、南邦市政府、南奔市政府邀请,景洪市赴泰国参加2024年湄公河流域国家文化艺术节,双方就共同探讨挖掘两地在经贸、文旅等领域的合作机会和前景,并从民风民俗、生态资源、区位优势、发展潜力这四个方面宣传推介景洪,积极推动落实前期洽谈的即食玉米业务、智慧文旅业务、人文交流等合作事项;三是联合泰国清莱市、老挝琅勃拉邦市开展国际泼水联欢直播活动,全方位、多视角、多维度展现了“东方狂欢节”的热闹氛围,充分、鲜明地展现了三国人民心手相连的真挚友谊,用实际行动讲好景洪故事、传播好景洪声音;四是创新国际友城工作,优化国际友城布局,延伸和丰富国际友城内涵,与泰国南邦市签署建立缔结友好城市关系意向书,积极与南奔市对接协商,就重启友城关系一事达成共识。
(三)“请进来”促进合作发展。坚持广交朋友、拓展渠道,不断探索民间外交新形势,全面扩大和深化最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载在经济、文化、教育、卫生等领域的对外交流与合作。一是邀请泰国、老挝代表团来景参加傣历1386年新年节活动,并组织参观大佛寺景区,调研最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载商超经济、夜间经济,向来访外宾充分展现真实、立体、全面的景洪形象;二是以友城老挝琅勃拉邦市、泰国清莱市为重点,深入开展双边交流。3月,邀请泰国清莱市政府代表团访问景洪市,并就小糯玉米产业、捕蚊机、文旅、商贸合作等达成一系列合作意向;9月,琅勃拉邦市委书记、市长旺通·哈沙占率团来访景洪,实地考察了景洪美丽乡村建设、文旅产业及中老铁路运营情况,双方就如何充分发挥两地资源、区位、产业等优势,持续深化交流互访、产业合作、文旅联动,推动友好互利合作深入交换意见;三是协助完成来自埃塞俄比亚、老挝、泰国等外宾团组来景参访接待任务。全面做好景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区、野象谷货运站的参访工作,向外宾全方位展示最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载工业、货运业发展,助力提升景洪国际影响力。
(四)筑牢边境线主权安全。一是定期深入中缅边境一线开展日常巡查工作,确保了中缅边界线走向清晰,界桩、标志物完好,维护国家领土主权完整;二是加大对中缅边境沿线边民相关涉外政策及法规的宣传力度,2024年共组织勐龙、景哈两个乡镇界务员向沿边村寨发放边境管理政策宣传画册、《中华人民共和国陆地国界法》《中国边民与毗邻国边民婚姻登记办法》《云南省边境管理条例》等相关资料1000余份,引导广大边民牢固树立国界意识,切实维护中缅边境线景洪段的和谐与稳定;三是指导外事界务员认真履职尽责,强化边民“边界、领土意识”,切实做到守土有责,守土尽责。全年组织外事界务员累计巡查界桩141棵次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载外事办公室2024年度收入合计2,194,419.25元。其中:财政拨款收入2,194,419.25元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少170,952.08元,下降7.23%。其中:财政拨款收入减少170,952.08元,下降7.23%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2024年度不再做职业年金的预算,基本支出经费随之减少。
二、支出决算情况说明
最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载外事办公室2024年度支出合计2,194,419.25元。其中:基本支出1,769,185.25元,占总支出的80.62%;项目支出425,234.00元,占总支出的19.38%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少170,952.08元,下降7.23%。其中:基本支出减少148,177.88元,下降7.73%;项目支出减少22,774.20元,下降5.08%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2024年有1人退休,1人调走,导致单位在职人员工资及各项社保费用支出的减少;景洪市因公出国(境)经费项目较去年支出大幅减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,769,185.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,628,146.72元,占基本支出的92.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,038.53元,占基本支出的7.97%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出425,234.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下:
(1)外事界务员补助经费支出162,000.00元,主要用于发放全市27名外事界务员补助费的支出;
(2)景洪市因公出国(境)经费支出28,647.50元,主要用于景洪市赴泰国友好交流代表团因公出国(境)费用的支出;
(3)对外联络工作经费支出36,374.50元,主要用于对外交流工作中产生的差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出费及办公设备购置费的支出;
(4)泰国清莱市政府代表团访问景洪市接待专项经费支出22,212.00元,主要用于泰国清莱市政府代表团访问景洪期间接待费用的支出;
(5)境外罂粟替代种植发展专项资金支出6,000.00元,主要用于开展替代种植项目核查调研工作费用的支出;
(6)其余为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,194,419.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少170,952.08元,下降7.23%,完成年初预算的108.96%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1,793,290.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%,完成年初预算的113.23%。主要用于保障单位正常运转的工资福利、差旅费、办公费、其他交通费用等经费及专项工作经费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年新增事业编人员2人,导致单位在职人员工资支出增加;年中新增4个工作项目,导致项目支出增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出147,807.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的93.57%。主要用于本年度单位在职人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费、聘用人员社会保险正常缴纳支出;造成预决算差异的主要原因是2024年有1人退休,1人调走,导致单位在职人员各项社保费用支出的减少。
9.卫生健康(类)支出133,350.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,完成年初预算的93.28%。主要用于本年单位在职人员的单位医疗保险、公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是2024年有1人退休,1人调走,导致单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出的减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出6,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于开展替代种植项目核查调研工作费用的支出;造成预决算差异的主要原因是年中追加了境外罂粟替代种植发展专项资金项目。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出113,970.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的88.22%。主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是2024年有1人退休,1人调走,导致单位在职人员单位住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为561,970.50元,决算为50,127.50元,完成年初预算的8.92%;支出决算较上年减少99,146.50元,下降66.42%。
因公出国(境)费支出年初预算为544,264.64元,决算为34,647.50元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.12%,完成年初预算的6.37%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为17,705.86元,决算为15,480.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.88%,完成年初预算的87.43%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少109,644.50元,下降75.99%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加10,498.00元,增长210.72%;具体是国内接待费支出决算15,480.00元(其中:外事接待费支出决算14,240.00元),较上年增加10,498.00元,增长210.72%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为561,970.50元,支出决算为50,127.50元,完成年初预算的8.92%,支出决算较上年减少99,146.50元,下降66.42%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为544,264.64元,决算为34,647.50元,完成年初预算的6.37%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为17,705.86元,决算为15,480.00元,完成年初预算的87.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国(境)报批需根据工作实际需求进行申报,2024年度因公出国(境)团队较少,导致预算执行率较低。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少109,644.50元,下降75.99%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加10,498.00元,增长210.72%,具体是国内接待费支出决算15,480.00元(其中:外事接待费支出决算14,240.00元),较上年增加10,498.00元,增长210.72%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国(境)报批需根据工作实际需求进行申报,2024年度因公出国(境)团队较少,导致支出决算减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组1个,累计7人次。开展内容包括:景洪市赴泰国友好交流代表团费用28,647.50元;开展替代种植项目核查调研工作经费6,000.00元。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待2批次),接待人次31人(其中:外事接待人次14人)。主要用于与泰国、老挝对外交流交往中产生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载外事办公室2024年机关运行经费支出141,038.53元,比上年减少6,499.84元,下降4.41%,主要原因是2024年机关工勤退休1人、公务员调出1人,导致其他交通费用支出相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载外事办公室资产总额304,682.06元,其中,流动资产17,595.52元,固定资产272,216.35元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产14,870.19元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加39,762.20元,其中固定资产增加33,265.31元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产40项,账面原值131,060.00元,实现资产处置收入495.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额5,800.00元,其中:政府采购货物支出5,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,800.00元,其中:授予小微企业合同金额5,800.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(部分涉密项目不公开)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280121043901111
