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最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处2025年预算公开目录

  • 作者 :李东辉
  • 来源 :嘎栋街道办事处
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2025-02-12 11:08

监督索引号53280119057200000

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处2025年预算公开目录

 

第一部分 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

党工委职责:宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,统一领导管理街道和农场社区社会事务,协调辖区内社会单位,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务的顺利完成。研究决定本街道城市管理、村(社区)建设和区域经济发展方面的重大问题。领导街道办事处(农场社区管委会)和工会、共青团、妇联、村(社区)等人民团体,支持和保证行政组织、群众团体、村(居)民自治组织依照法律和各自章程独立开展工作。领导本街道统一战线和人民武装工作。制定村(社区)党建工作计划,负责村(社区)基层党组织的建立、换届选举和任免工作;负责新党员发展、预备党员转正的审批工作。领导村(社区)的思想政治工作和精神文明建设,协调指导社区单位党组织和在职党员积极参加社区建设。领导本街道的纪检监察工作,加强党性、党风、党纪学习教育,促进廉政勤政建设。按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核、奖惩和监督工作。根据市委、市政府授权,加强对市级部门派出(驻)街道机构负责人的评议、考核和监督工作。及时化解人民内部矛盾,处置各种不稳定因素,确保村(社区)的政治稳定和社会安定。加强街道党组织建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区新经济组织加强政治领导。加强领导班子的自身建设,提高领导班子的政治素质和业务水平,增强领导街道工作和村(社区)建设的能力。完成上级交办的其他任务。

人大工委职责:宣传贯彻宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定,保证其在本街道区域内的遵守和执行。按照市人大常委会的工作计划和部署,组织本街道区域内的人大代表对街道办事处和市级行政机关派驻街道的工作机构,开展视察、执法检查等活动,提出意见和建议,并向市人大常委会提交有关情况报告。组织本街道区域内的人大代表听取市政府有关部门、街道办事处有关本街道区域内经济、社会发展情况的报告,提出意见和建议,并向市人大常委会提交有关情况报告。对本街道区域内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的问题开展调查研究,向市人大常委会和有关部门反映情况,提出意见和建议。接待、受理人民群众和人大代表的来信、来访,反映人民群众、人大代表的意见和要求。督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。联系本街道区域内各级人大代表,协助本街道区域内各级人大代表联系群众,组织开展“人大代表进村(社区)”等活动,为人大代表履行职务提供服务。组织本街道区域内的人大代表听取人民群众的意见,回答选民对代表工作和代表活动的询问,接受人民群众的监督。协助市人大常委会有关工作机构做好本街道区域内的人大代表选举、罢免和补选的具体工作。加强同本街道区域内村(社区)的联系,指导、支持和帮助村(社区)依法开展工作。承办市人大常委会及其主任会议交办的相关事项。

街道办事处职责:贯彻执行党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令;按照国家的法律、法规依法行政。执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作,繁荣区域经济;根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作。强化城乡管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作;负责管理辖区城乡和居民区的清洁、绿化等工作。负责本辖区村(社区)建设、管理和服务工作。指导、帮助村民委员会(社区居委会)开展组织建设、制度建设和其他工作,反映村民委员会(社区居委会)和村(居)民的意见和要求,处理群众来信来访;开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责村(社区)公共服务设施、公共服务机构建设和管理。做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。领导下属工作机构的工作。开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。承办上级和党工委交办的其他工作。

纪检监察工委职责:维护党的章程和党规党纪,协助党工委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。加强对党员、干部进行廉政教育,教育党员干部自觉遵守党纪法规,自觉履行党员义务,自觉增强防腐能力。抓好领导干部廉洁自律和各党委、党总支、党支部班子廉洁自律工作,贯彻落实廉洁自律各项规定,督促开好党内民主生活会。认真查处各类违法违纪案件,受理党员和群众的控告和申诉,维护党的纪律,维护党员的合法权益。加强对权力运行的监督,从源头上预防和治理腐败,防微杜渐。承办纪检监察信访工作,对来信来访认真调查处理,及时反馈结案意见。深入实际,调查研究,掌握和了解党风廉政建设情况,当好党工委的参谋助手。完成市纪委监委和党工委交办的其他工作。

人民武装部、工会、共青团、妇联等组织工作职责按有关文件和章程规定执行。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个,分别是:

1.党群服务中心(新时代文明实践所)

2.综合行政执法队(专职消防队、消防工作站)

3.农业农村发展服务中心

(三)重点工作概述

1.加强队伍政治建设。

一是坚持凝心铸魂,二是夯实党建根基,三是持续正风肃纪,四是严抓保密工作。

2.夯实基层党建。

一是持续落实四个一制度,二是紧扣主题推进创新理论武装。三是立足乡村振兴培养本土人才。

3.树牢生态理念。

牢固树立绿水青山就是金山银山理念,认真贯彻落实习近平生态文明思想,有效推动街道环保工作深入开展。一是深入开展森林草原防火和林长制工作,二是持续开展森林督查图斑核查工作,三是狠抓大气污染防治,四是强化农村生活污水治理,五是持续提升村寨人居环境。

4.巩固脱贫攻坚成果。

一是完善了《嘎栋街道2024年巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作计划》《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案》《健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》进一步夯实了工作基础,二是对照2023年度国家、省考核反馈的问题,结合州级考核、各类督查检查以及自查自纠发现的问题。三是严格落实防返贫动态监测工作。

5.强化法治建设。

认真履行推进法治建设责任人职责,一是着力开展治安整治,二是扎实开展反诈工作,三是强化重点人群稳控工作,四是做好铁路护路工作,五是常态化开展扫黑除恶专项斗争,六是严格落实滞缅人员包保责任,七是深入推进全民禁毒工作,八是紧抓法治宣传,持续营造法治氛围,九是加大打击力度,强力推进违法建设查处。

6.抓实民生福祉。

一是狠抓控辍保学及预防青少年儿童溺水工作,二是扎实开展爱国卫生运动,三是做好孤儿供养、大病医疗救助、临时救助、救灾救济、残疾人救助等工作,四是打造街道特色文化品牌,五是全力做好残疾人、老年人服务工作。

7.管好人民武装。

一是提高政治站位,牢固树立党管武装责任意识。二是扎实做好民兵整组,高质量整顿民兵队伍。三是强化民兵队伍建设,努力锻造过硬队伍,四是突出抓好征兵宣传,确实履行廉洁征兵责任制,五是坚决落实拥军优属,提升退役军人服务质量,六是加强国防教育宣传,共筑强国强军事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制85人,其中:行政编制25人,工勤人员编制0人,事业编制60人。在职实有77人,其中:财政全额保障77人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,497.77万元,其中:一般公共预算2,383.01万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入114.76万元。

部门财务总收入与上年对比减少5.55%,主要原因分析:2025年年初在编人员77人,与上年对比减少5人,公用经费、福利费相应减少、同时,减少基层治理专项经费50.00万元、街道社区、村委会、村小组(含党建、党员培训、妇联)工作经费40.50万元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,383.01万元,其中:本年收入2,383.01万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,383.01万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

部门财政拨款收入与上年对比减少7.65%,主要原因分析:2025年年初在编人员77人,与上年对比减少5人,公用经费、福利费相应减少、同时,减少基层治理专项经费50.00万元、街道社区、村委会、村小组(含党建、党员培训、妇联)工作经费40.50万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,497.77万元。财政拨款安排支出 2,383.01万元,其中:基本支出2,249.06万元,与上年对比减少0.43%主要原因分析:2025年年初在编人员77人,减少5人,公用经费、福利费相应减少项目支出133.95万元,与上年对比减少41.83%。主要原因分析:基层治理专项经费减少50.00万元、街道社区、村委会、村小组(含党建、党员培训、妇联)工作经费减少40.50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出16.11万元,主要用于我单位人大代表相关事项支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-代表工作0.96万元,主要用于我单位人大代表相关事项支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出218.19万元,主要用于单位行政人员工资等事项支出。

4.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出91.45万元,主要用于行政人员工资等事项支出。

5.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行支出144.41万元,主要用于党群服务中心事项的支出。

6.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务3.00万元。

7.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0.71万元,主要用于农村困难党员生活补助。

8.公共安全支出-公安-其他公安支出6.05万元,主要用于社区戒毒康复专职人员补助资金。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.54万元,主要用于行政人员退休公用经费。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.80万元,主要用于事业单位人员退休公用经费。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出139.74万元,主要用于我单位基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出20.10万元,主要用于我单位行政人员单位医疗保险支出。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出52.24万元,主要用于我单位事业人员单位医疗保险支出。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出41.56万元,主要我单位行政人员、事业人员公务员医疗补助支出。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.39万元,主要用于我单位其他行政事业单位医疗支出。

16.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出619.81万元,主要用于我单位下属的9个社区生活补助等事项支出。

17.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出50.00万元,主要用于我单位城管执法相关支出。

18.农林水支出-农业农村-事业运行支出450.55万元,主要用于农业农村发展服务中心工资等事项支出。

19.农林水支出-农业农村-执法监管支出222.78万元,主要用于综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)工资等事项支出。

20.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出164.34万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

21.农林水支出-农业农村-对其他农业农村支出支出16.00万元,主要用于宅基地农用地转用组卷报批技术服务费。

22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出115.05万元,主要用于我单位住房公积金支出。

23.灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援支出4.23万元,主要用于我单位乡镇消防运转经费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目55个,政府采购预算总额40.00万元,其中:政府采购货物预算40.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.68万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处2025年公务接待费预算为0.19万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为1次,共计接待4人次。

2025上年相比无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为3.49万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费3.49万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)宅基地农用地转用组卷报批技术服务费资金项目:财政安排资金16.00万元。该项目年度绩效目标为:进一步规范农村宅基地建房管理秩序,引导农村有序建房,维护农民建房合法权益,确保采购有序顺利推进,并取得预期效果,完成农用地转用组卷。

(二)(自有)嘎栋街道办公经费项目:财政安排资金0.13万元。该项目年度绩效目标为:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。进一步改善工作环境、提高工作效率,切实把嘎栋街道的重要工作指标落实到位,把有效的工作转化为实践行动,提高政治站位,做到真当担;转变工作作风,做到求真务实;细化整改措施,做到认真准确;紧扣责任链条,做到真尽责,把现有的工作重心作为当前和今后实施战略工作的重要手段来抓,突出重点、集中力克服困难,完成工作任务。

(三)基层治理专项经费项目:财政安排资金50.00万元。该项目年度绩效目标为:继续加强队伍建设,开展经常性的思想教育工作和加强执法人员和协管员相关法律法规的学习,全面履行各项职能,严厉打击非法违法生产经营建设行为,加强巡查防控力度和加大宣传力度等手段提升基层治理水平。

(四)(自有)登革热防控经费项目:财政安排资金100.00万元。该项目年度绩效目标为:深入推进爱国卫生“7个专项行动,广泛动员,联防联控,群策群力,切实落实各项综合防控措施,全面深入持续地开展爱国卫生运动,大力整治农村和城乡环境卫生,全面灭蚊消杀,确保布雷图指数达标,坚决防止登革热疫情扩散蔓延。

(五)(自有)两区下划社区运转经费项目:财政安排资金8.60万元。该项目年度绩效目标为:嘎栋街道自20231月挂牌成立,两区下划社区万景社区账户中结余8.60万元,用于新成立景龙社区办公设备购置化解等支出,为规范资金使用,纳入财政监管,申请转入嘎栋街道自有资金账户,纳入2025年预算。完成嘎栋街道办事处新成立社区装修并投入使用。健全完善社区工作机制,确保完成市委、市政府及街道下达的各项目标任务。保障社区正常运转,增强服务村、社区群众的工作本领提升公共服务能力,充分发挥社区与凝聚力量、为民服务的功能。

(六)街道人大代表活动经费项目:财政安排资金0.96万元。该项目年度绩效目标为:景洪市人大常委会办公室关于给予下拨景洪市人大代表活动费,完成人大代表活动正常开展,按文件要求正常发放无固定收入代表2025年通讯补助。

(七)(自有)一般公用经费项目:财政安排资金6.03万元。该项目年度绩效目标为:做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。进一步改善工作环境、提高工作效率,切实把嘎栋街道的重要工作指标落实到位,把有效的工作转化为实践行动,提高政治站位,做到真当担;转变工作作风,做到求真务实;细化整改措施,做到认真准确;紧扣责任链条,做到真尽责,把现有的工作重心作为当前和今后实施战略工作的重要手段来抓,突出重点、集中力克服困难,完成工作任务。

(八)矛盾纠纷调处中心日常运行维护经费项目:财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为:通过专业的调解人员,运用法律、道德和社会公序良俗等手段,帮助当事人双方达成和解,避免矛盾升级为法律诉讼。通过开展法律宣传教育,提高公民的法律意识,预防矛盾和纠纷的发生。及时有效地解决社会矛盾,维护社会稳定和谐,促进社会秩序的良好运行。

(九)街道社区、村委会、村小组(含党建、党员培训、妇联)工作经费项目:财政安排资金59.76万元。该项目年度绩效目标为:进一步健全完善各村(社区)工作机制,确保完成市委、市政府及街道下达的各项目标任务。保障村、社区正常运转,增强服务村、社区群众的工作本领,把居民群众工作做深、做细、做实,以凝聚人心,理顺情绪,化解矛盾,促进社会的和谐稳定。

(十)乡镇消防运转经费项目:财政安排资金4.23万元。该项目年度绩效目标为:防范化解重大安全风险,夯实消防安全责任体系,深化火灾隐患排查整治,构建大宣传大培训工作格局。推进打通生命通道集中治理行动,深化大型商业综合体、电动自行车、高层地下建筑多合一和城乡接合部等突出风险隐患综合治理,深入推行防消联勤、消防员和文员辅助执法等基础工作,进一步加大消防宣传培训力度,为经济社会发展和城乡居民生活提供良好的消防安全环境。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全方位是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。全过程是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。全覆盖是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入市级财政预决算管理的三公经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处2025年机关运行经费安排151.26万元,上年机关运行经费155.90万元,与上年对比减少3.06%主要原因分析:2024年年初在编人员82人,2025年年初在编人员77人,减少5人,公用经费、福利费相应减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,嘎栋街道办事处资产总额586.46万元,其中,流动资产75.69万元,固定资产510.29万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加415.26万元,其中固定资产增加445.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。

监督索引号53280119057200111

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处2025年部门预算公开表格(1).xlsx